2021/12/21
近日,成乐运营分公司顺利完成了年报预审工作。
预审中,审计组进场对公司2021年1-10月经营情况进行了预审。一是检查内控制度,对收费流程执行情况和车流量进行调研和复核。二是查阅1-10月会计凭证,并调取全年以公司为主体签订的合同台账,对公司未决事项、重大事项进行律师函证。三是检查复核现金期末余额,调取1-10月银行余额调节表,对公司审计时点现金进行复盘。
预审作为年报审计中的重要环节, 有效的预审可以及早发现公司在经营、会计核算和内部控制上的问题,保障公司经营管理活动规范开展。预审期间,成乐运营分公司高度重视,统筹安排,组织相关部门积极配合审计组做好了凭证抽查、合同查阅、资料提供等工作,同时主动对接审计组进行沟通交流和解释答疑,顺利完成了此次预审工作。